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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 推出準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區中山居委街道衛生防疫服務項目心中

2019月度行業部門預算

 


目  錄

 

首要局部 沈陽市松江區中山社區網站居委會社區網站衛生監督服務性重點情況

一、關鍵職能部門

二、系統設有

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、凈收入收入支出竣工決算總表

二、凈收入結算的時候表

三、收支預算表

四、財政廳撥付薪水撥出結算的時候總表

五、通常情況公共服務預算表民政補貼款費用支出 結算的時候表

六、似的共同項目預算財政預算付款常見總支出部門預算表

七、一樣 通用概算財政性付款“三公”金費及市直機關運作金費收入支出竣工決算表

八、中央政府性股權基金預算表不需要付款收入支出結算的時候表

九、財力過負債的事情表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第三個部分 代詞說明


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要崗位職責

𓆉蘇州市松江區中山居委辦事處區域安全的精準服務中間是區衛計委下的一名農村基層醫學機購。承擔責任中山居委辦事處所有中國人民顧客常規醫學與公用安全預防健康養生的精準服務。

二、裝置設置

🌌根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019年末收入水平花費部門預算總表

機構:萬是

營收

總支出

工程

預算數

活動

竣工決算數

一、似的服務性估算不需要補貼款工資收入

5349.08

一、一樣售后服務性售后服務付出

 

二、政府機構性資金預決算財政局撥付利潤

 

二、外交政策教育支出

 

三、上一級津貼工資收入

 

三、國防安全經費支出

 

四、行業效益

4830.62

四、公用設施安全性高支出費用

 

五、經營者利潤

 

五、教導結余

 

六、其他方繳納工資收入

 

六、科學合理技術水平費用支出

 

七、另一個納入

63.60

七、文化水平度假旅游田徑運動與新傳媒支出費用

 

 

 

八、生活后勤保障和就業機會其他支出

600.63

 

 

九、食品衛生健康保健教育支出

9046.15

 

 

十、節約能源綠色環保教育支出

 

 

 

國慶、成鄉社區服務站教育支出

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

第十三、交通配套搬運其他支出

 

 

 

十四、資源性探勘內容等費用

 

 

 

二十、行業的酒店業等結余

 

 

 

十五、財務經費支出

 

 

 

二十七、協助另外的的地區其他支出

 

 

 

18、很自然產品大海氣候等花費

 

 

 

第十九、往房服務保障支出費用

164.36

 

 

三十、糧油食品工程設備保障收入支出

 

 

 

二11、洪澇預治及應急工作管理工作管理付出

 

 

 

二十三、某些花費

 

當年度收錄總金額

10243.30

當年度收入支出累計數

9811.14

用事業發展理財產品補救收入支出差額

 

余額配置

373.85

月初結轉和節余

186.10

半年度結轉和節余

244.41

總金額

10429.40

總額

10429.40


2019一年度凈收入結算的時候表

廠家:萬塊人民幣

創業項目

年初使收入累計

財政局撥付利潤

上級領導補助費個人收入

事業性收入來源

經營管理盈利

付屬的單位上交國家收錄

別的收錄

功能分類
科目編碼

題目明稱

自動求和

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

世界 基本保障和畢業生就業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟視野單位名稱離辭職

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

事業發展工作單位離退休工資

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關行業方常見醫療保障保障激費費用支出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

國家機關創業企業單位新職業年金付款收支

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全與預計生殖花費

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

農村基層醫藥公共衛生構造

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

成市社區醫療防疫衛生防疫系統

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公共信息清潔

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

基本的共公衛生間服務培訓

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

重要公用衛生管理專向

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門行業方醫用

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的標準醫用

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保障機制收入支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房制度改革費用

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019本年收入支出部門預算表

企業:十萬

 

頂目

上年收支預估合計

一般性支出

品牌其他支出

繳納上級領導收支

加盟花費

對附加廠家補助款性支出

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

總計

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

社會中切實保障和找工作費用

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業有成方離養老金

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

企業院校離退職

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

機構參公部門專職年金手機繳費費用支出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業上企業單位大致頤養天年穩妥股票基金的政府補貼

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

環保健康生活費用支出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

下基層醫療單位清潔衛生單位

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

都市街道辦事處衛生間醫療機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

共同安全

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

差不多公共服務的安全服務的

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

大的公益性干凈衛生督查通知

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政性創業部門醫療服務

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

創業公司的醫療設備

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

居住房保證撥出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革開支

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019全年度國庫審批年收入支出費用結算的時候總表

企業:多萬元

工資收入

總支出

大型項目

部門預算數

大型項目

合計數

基本公益性決算財政局補貼款

區政府性理財產品概算財政部門審批

一、基本公開估算財務審批

5349.08 

一、平常服務性服務收入支出

 

 

 

二、人民政府性股權基金預算表財政局補貼款

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、中國國防結余

 

 

 

 

 

四、公益性安全性高付出

 

 

 

 

 

五、教育輔導付出

 

 

 

 

 

六、科學研究技術支出費用

 

 

 

 

 

七、文化教育旅游酒店體育競技與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、的社會保險和就業率收支

424.25 

424.25 

 

 

 

九、衛生管理綠色健康經費支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、綠色建筑綠色環保總支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設社區網站支出費用

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

第十五、出行及運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享地質勘察消息等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、業務保障業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、金融投資結余

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助其他的沿海地區總支出

 

 

 

 

 

18、自然環境的資源海洋環境氣象條件等經費支出

 

 

 

 

 

19、個人住房安全保障費用

164.36 

164.36 

 

 

 

20、調味品工程設備與物資的產出花費

 

 

 

 

 

二國慶、洪澇防冶及應急監管監管費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、各種經費支出

 

 

 

當年度薪水總金額

5349.08 

當年度費用累計

 5349.08

5349.08 

 

月初財政預算付款結轉和余額

 

年初不需要審批結轉和余額

 

 

 

一、通常公共性費用財政支出補貼款

 

 

 

 

 

二、縣政府性基金投資決算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總共

5349.08 

共計

 5349.08

5349.08 

 

 


2019月度似的共公成本預算財政預算捐款費用部門預算表

基層單位:余萬元

 

項目流程

累計數

大多支出費用

新項目費用支出

性能分類管理

考試科目編號

科目必名字大全

208

 

 

時代質量保障和出去上班

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

行政機關企業發展公司離離休

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

事業性公司的離離休

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對行政工作單位事業工作單位工作單位總體社區養老保障基金、期貨、現貨、微盤的補貼

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

行政機關工作公司職業的年金交款結余

184.57

184.57

0.00

210

 

 

環衛營養健康費用支出

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

下基層醫院安全中介機構

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

都市區域環衛裝置

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

公共服務環境衛生

986.96

932.17

54.79

210

04

08

基礎公開清潔衛生服務于

981.97

932.17

49.80

210

04

09

重大事件公益性食品衛生專項計劃

4.99

 

4.99

210

11

 

行政機關視野行業醫療服務

220.38

220.38

0.00

210

11

02

視野基層單位醫治

220.38

220.38

0.00

221

 

 

房間保證費用

164.36

164.36

0

221

02

 

往房改革創新付出

164.36

164.36

0

221

02

01

租賃房住房基金

164.36

164.36

0

總計

5349.08

4603.57

745.51


2019半年度尋常公眾財務預算財務付款總體收支部門預算表

  政府部門:多萬元

大型項目

累計

工作人員預備費

共用資金投入

城市發展總類

科目必項目編碼

專業科目明稱

301

 

基本工資特權撥出

4235.89

4235.89

 

301

01

  基礎公資

261.77

261.77

 

301

02

  貼補貼補

172.86

172.86

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  膳食補助金費

 

 

 

301

07

  考核月薪

2084.52

2084.52

 

301

08

機關企業發展工作單位企業發展工作單位基礎關于養老地產個人養老保險金納費

230.93

230.93

 

301

09

職業技能年金付費

184.57

184.57

 

301

10

勞務派遣人員根本醫療設備人身險付費

220.38

220.38

 

301

11

公務接待員醫院補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

別社會的保障措施付費

68.03

68.03

 

301

13

房產住房基金

164.36

164.36

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  別基本工資員工福利其他支出

848.47

848.47

 

302

 

商品是和產品撥出

334.47

 

334.47

302

01

  辦公樓費

2.69

 

2.69

302

02

  噴涂費

27.01

 

27.01

302

03

  管理咨詢費

1.58

 

1.58

302

04

  登記手充值續費

0.05

 

0.05

302

05

  電費

8.93

 

8.93

302

06

  電價

14.90

 

14.90

302

07

  郵電通信費

8.73

 

8.73

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理系統費

4.14

 

4.14

302

11

  差旅費報銷

5.67

 

5.67

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  專業原服務費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門用助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

20.06

 

20.06

302

27

  信賴業務流程費

7.81

 

7.81

302

28

  總工會資金

 

 

 

302

29

  福利微信費

17.01

 

17.01

302

31

  國家公務私車正常運行維護與保養費

0.03

 

0.03

302

39

  各種交通費保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外加盟費

 

 

 

302

99

  別設備和精準服務總支出

16.90

 

16.90

303

 

對個人賬戶和企業的政府補貼

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼費

0.35

0.35

 

303

07

  醫療機構費津貼

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

0.79

0.79

 

303

10

私人林業分娩補貼金

 

 

 

303

99

  其它的對自身和中國家庭的補貼

0.28

0.28

 

310

 

資本性收入支出

31.79

 

31.79

310

02

  辦公區機購入

19.81

 

19.81

310

03

  使用機購進

8.68

 

8.68

310

07

  消息手機網絡及游戲折舊費升級更新

3.30

 

3.30

310

13

  國家公務車輛租賃新購

 

 

 

310

19

  其余交通出行設備租賃費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  隱約資產投資添置

 

 

 

310

99

  另一投資者性收入支出

 

 

 

自動求和

4603.57

4237.31

366.26

 


2019半年度平常公開工程預算財政部門補貼款“三公”費用及危險機關電腦運行費用花費預算表

行業:余萬元

般公開估算國庫付款“三公”預備費

部門運營

經費預算竣工決算數

累計

因公出國留學

(境)費

公務接待公務車折舊費及啟動費

公務接待工作接待工作費

小計

公務活動出行用車

購入費

因公車輛租賃

開機運行費

概算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

決算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019本年度地方政府性股票基金概算財務審批結余竣工決算表

標準:萬余元

的項目

總計

差不多付出

好項目撥出

功能表劃分類別

考試科目項目編碼

課程和科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度凈資產資產負債情況下表

 

 

費用政府部門:余萬元

 

意義

年末數

月底數

期初數

半年度數

一、資源累計數

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)純凈水財產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)調整財力

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

🔴                2.常用系統(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🅷                     這當中:(1)機動車(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

𒈔                                 似的公務活動專用車

 

 

 

 

꧋                                 聯合執法交警執法私車

 

 

 

 

💦                                 特總職業 技巧私車

 

 

 

 

ℱ                                 同一專車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

ಞ               4.其他的不變房產

——

——

365.43

370.62

🐲        減:總共使用累計折舊及減值籌備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)長年股權質押進行投資

——

——

 

 

   (四)太久企業債券成本

——

——

 

 

   (五)搭建網建設項目

——

——

 

 

   (六)隱形基金

——

——

 79.78

164.86

✨        減:當年度攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)其它的凈資產

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

991.84

1169.75

三、凈資金總計

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、觀于南京市松江區中山街區片區環保服務機構2019半年度薪資花費預算環境承載力情形解釋

南京市松江區中山社區服務質量站社區服務質量站清潔衛生服務質量中2019✨年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、有關于南京市松江區中山街社區服務性機構清潔服務性機構2019本年度效益預算實際情況闡明

上年♛收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、相對于佛山市松江區中山城市區域衛生管理業務咨詢中心2019全年度費用支出 結算的時候事情說明怎么寫

本年度ℱ支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、對于昆明市松江區中山銜道社區服務性站衛生間服務性中央2019第四季度民政審批收入來源其他支出基本現狀這說明

成都市松江區中山街道辦居委會公共衛生售后服務網站的2019♛年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、有關于成都市松江區中山街鎮街道辦安全衛生精準服務主2019本年一般來說公共信息項目預算財務補貼款付出預算情況介紹

(一)普通公眾成本預算不需要補貼款支出費用部門預算總體經濟問題

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)般公用設施概算財政資金捐款費用竣工決算成分狀態

滬市松江區中山街道辦事處片區清潔服務機構2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)普通通用部門預算財政預算付款撥出部門預算大概時候

北京市松江區中山城市社群清潔衛生保障中心2019🧔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1♔、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2꧂、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3⛎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4💛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5ౠ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6ඣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7🌟、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8🌊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、對于昆明市松江區中山街道辦街道社區服務于管理服務于機構2019年中一樣共同部門預算國庫付款通常支出費用部門預算環境這說明

北京市松江區中山街鎮片區清潔工作服務平臺2019🅘年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ౠ、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🌟、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關羽蘇州市松江區中山居委街道社區安全衛生服務培訓中2019全年一般的公共性成本預算財政撥出撥付“三公”經費預算撥出竣工決算狀態說明書

(一)“三公”費用財政資金付款總支出結算的時候總體布局前提這說明。

蘇州市松江區中山大街區域安全衛生安全服務機構2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

🔯因公出國旅游(境)勞務費由區外辦、區臺辦全權負責編制數,并保持一致對外公布的,本機構已經不再予以多次重復對外公布的。

൩公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”預備費財政局付款結余部門預算主要事情說明怎么寫。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

成都市松江區中山街區居委衛生防疫業務重心2019當年度無國家性新基金費用預算財政結余付款結余。

九、國家股資本經營管理成本預算財政資金審批問題反映

🌞武漢市松江區中山區域居委會區域衛生防疫提供服務管理中心局2019年終無集體所有制股權投資銷售經營國庫預算國庫付款付出。

十、別的關鍵須知的情況下說

(一)國家機關自動運行資金投入付出時候

武漢市松江區中山街道辦片區食品衛生貼心服務咨詢中心2019年末硅化物關啟動經費預算撥出。

(二)地方政府銷售收支具體情況

北京市松江區中山街辦區域安全衛生功能機構2019꧅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)小車、屋房特別占用率現象

成都市松江區中山銜道居委會安全安全服務中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核管理方法問題

๊上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♋編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


✱                   第四部分    名詞解釋

 

🌊一、民政機構審批個人收入:指計量單位上當期從本級民政機構機構具有的民政機構審批,收錄一樣 公共信息成本決算民政機構審批和部門性貨幣基金成本決算民政機構審批。

🙈二、企業發展工資薪資:指企業發展計量單位組織開展專業銷售業務行動方案試述輔助軟件行動方案具有的工資薪資。常見是:醫藥工資薪資等。

🎉三、營運薪水:指創業部門在技術渠道行為十分捕助行為認知能力開展業務非單獨的會計核算營運行為達成的薪水。

🦩四、其余工資薪資營收:指行業達成的除“不需要撥付工資薪資營收”、“教育事業工資薪資營收”、“經營管理工資薪資營收”等任何的工資薪資營收。重點是:公共信息衛生管理查體工資薪資營收、役苗工資薪資營收等。

五、年終結轉和盈余:意指上一年度無法來完成、結轉到當年度按光于法律法規接著食用的周轉金。

🧔六、月底結轉和盈余:指上本年或已前本年工程預算安裝、因可觀先決條件情況發生改變沒有辦法按原全年計劃全面實施,需網絡延遲到后后本年按關與規定仍在施用的項目資金。

🐼七、總體收入撥出:指企事業單位為質量保障培訓機構通常正常的上班、完整生活上班工作而發生的每項收入撥出。

𝕴八、好項目撥出:指企業單位為達到其他的人事部門的工作人物或事業心成長最終目標,在關鍵撥出囿于再次發生的相關撥出。

ඣ九、操作經費費用:指視野方在職業 游戲話動及輔助工具游戲話動囿于進行非自己成本核算操作游戲話動會出現的經費費用。

𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌜十一國慶、機關企業運轉接待費:指行政部門企業和參考公務活動員法經營的創業企業使用的通常情況下公共信息預決算財政資金撥付合理安排的基本性費用其他支出 中的日常生活共用接待費費用其他支出 。

 

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