滬市松江區新橋鎮街道辦衛生情況工作心中
2019年度目標竣工決算
目 錄
1、這部分 天津市松江區新橋鎮片區清潔衛生精準服務心中情況
一、主要職責
二、組織 設置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、納入總支出竣工決算總表
二、效益結算的時候表
三、費用支出 預算表
四、民政捐款效益支出費用預算總表
五、般公共性估算財政資金捐款付出預算表
六、般公開工程預算財務捐款主要支出費用結算的時候表
七、應該公益性成本預算財政資金撥付“三公”勞務費及機關單位程序運行勞務費教育支出部門預算表
八、當地政府性股票基金概算國庫撥付經費支出預算表
九、財力負債率情況表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4的部分 形容詞詮釋
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍職能部門
🐽新橋鎮街道辦事處業務站環境干凈業務平臺不是所集醫學、怎樣預防、良好養生、康復訓練、良好培訓和計劃表生殖能力培訓為整體的基礎街道辦事處業務站醫學環境干凈業務設備。平臺最靠近松江區北部,東鄰閔行區莘莊鎮,平臺承擔起著新橋鎮的最基本醫學、公眾環境干凈和街道辦事處業務站環境干凈業務事情。
二、培訓機構設備
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個獨立設置組織 ,例如:🐷行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年收入來源教育支出部門預算總表
計量單位:萬元左右
年收入 |
開支 |
||
工程項目 |
預算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、基本上公用設施國庫預算國庫撥付純收入 |
5,270.02 |
一、平常公眾安全服務付出 |
|
二、鎮政府性貨幣基金費用財政資金撥付薪資 |
|
二、國際關系付出 |
|
三、上級部門補貼金薪資收入 |
|
三、國防軍事結余 |
|
四、工作薪水 |
8,106.35 |
四、公益性安全可靠開支 |
|
五、經營者盈利 |
|
五、學校費用支出 |
8.45 |
六、其他廠家繳納純收入 |
|
六、科學實驗能力教育支出 |
|
七、任何創收 |
212.99 |
七、文化知識度假旅游體育類與山東新農商軟件科技有限公司撥出 |
|
|
|
八、世界保護和工作結余 |
553.27 |
|
|
九、食品衛生衛生費用 |
12,774.20 |
|
|
十、節電環保健康支出費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民街道辦事處總支出 |
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
十五、交通線運輸物流其他支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測訊息等結余 |
|
|
|
十四、商業服務于服務于業等總支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融其他支出 |
|
|
|
二十七、扶持某些的地區性支出 |
|
|
|
二十、自然而然物資海洋能氣象觀測等總支出 |
|
|
|
第十九、房間確保費用 |
150.21 |
|
|
二是、調味品商品貯備支出費用 |
|
|
|
二十一月、災情生物防治及應急處置控制經費支出 |
|
|
|
二第十二、任何總支出 |
|
上年純收入總金額 |
13,589.36 |
上年費用支出 自動求和 |
13,486.13 |
用工作私募基金解決收支明細差額 |
|
節余分銷 |
162.74 |
年末結轉和盈余 |
230.74 |
年初結轉和余額 |
171.23 |
總共 |
13,820.10 |
總金額 |
13,820.10 |
2019全年度個人收入竣工決算表
機關單位:萬元左右
創業項目 |
年初收入來源總計 |
財政部門撥付凈收入 |
上家經濟補貼薪水 |
事業單位收入水平 |
經驗年收入 |
加盟方上交國家效益 |
相關營收 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
教肓支出費用 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
研習及培訓課 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培養經費支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場經濟保護和就業形勢總支出 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政機關行業廠家離養老 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離退休年齡 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上機構事業上機構基本的社會社保養老公司保險公司繳納費用費用 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關教育事業工作單位崗位年金納費開支 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生管理綠色健康費用 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
面層醫藥干凈衛生公司 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市片區衛生管理部門 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
總體共同衛生間產品 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政性企業單位名稱醫疔 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業編制名稱單位名稱醫療設備 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房產質量保障經費支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革費用支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人住房公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度付出預算表
方:萬塊人民幣
樓盤 |
本年度其他支出自動求和 |
大致教育支出 |
內容開支 |
上交上一級收支 |
操作花費 |
對復屬企事業單位補助金性支出 |
||||
功能分類 |
學科品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
基礎教育教育支出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
學習及學習 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育付出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社交保護和專業教育收入支出 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成的單位離提前退休 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
視野機關單位離退休之 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業機關單位大體社會個人養老保險行業激費結余 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上工作單位事業上工作單位職業分析年金交款經費支出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全衛生良好收支 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫學環衛機購 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城居委環保裝置 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
總體通用清潔服務保障 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心工作單位醫遼 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位醫療管理 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
個人住房維護開支 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房變革其他支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019當年度財政局補貼款工資收入費用結算的時候總表
標準:萬是
納入 |
付出 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
新項目 |
累計數 |
般公用概算財政局補貼款 |
政府機關性理財產品項目預算民政審批 |
一、普遍通用預算表財政廳付款 |
5,270.02 |
一、通常情況公開服務性開支 |
|
|
|
二、政府性性貨幣基金成本預算財務審批 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾平安付出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、專業能力付出 |
|
|
|
|
|
七、和文化出境游教育與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界有效保障和自主創業收支 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、環衛綠色總支出 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、工業節能綠色收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設街道費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、鐵路交通貨物運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源地質勘察數據信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、商務產品業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助其余東南部支出費用 |
|
|
|
|
|
18、理所當然的資源海洋能氣候等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保障機制經費支出 |
|
|
|
|
|
四十、糧油加工油料保障撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災害性防止及緊急治理撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、某個收入支出 |
|
|
|
年初個人收入預估合計 |
5,270.02 |
上年費用自動求和 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
年末民政捐款結轉和節余 |
|
月底財政性捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一、普通通用費用財政廳審批 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金預算表財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5,270.02 |
總共 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019第四季度通常共公概預算財政局補貼款開支預算表
機構:來萬
頂目 |
累計數 |
總體開支 |
新項目費用 |
|||
技能區分 幾個會計科目識別碼 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓支出費用 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
深造及培訓學習 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
學習開支 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
市場經濟服務保障和人才需求支出費用 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業企業單位離退休工資 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離退職 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
衛生管理營養收支 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基層組織醫用衛生情況構造 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處清潔組織 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
公開環保 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
大致共公食品衛生服務于 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
累計數 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019年一般的公開預算表民政審批基本的收支結算的時候表
廠家:70萬
新項目 |
合計數 |
專業人員資金投入 |
公供事業費 |
||
國家經濟分為 題目編寫代碼 |
管理費用命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資員工福利撥出 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
大多月工資 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
機關行業機構行業機構基礎養老生活穩定網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
的職業年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
勞務派遣人員常見醫藥商業險繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業編醫療衛生津貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會中服務保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它基本工資有福利經費支出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
寶貝和安全服務開支 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級建材費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
優惠費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務接待專車正常運作維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通銀行管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種品牌和服務培訓支出費用 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對每個人和家居的補貼政策 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農業科技生產方式補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對我們和的家庭的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公裝置添置 |
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310 |
03 |
通用型機械購入 |
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310 |
07 |
的信息數據網絡及軟文新購版本更新 |
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310 |
13 |
國家公務出行用車采購 |
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310 |
19 |
其余交通配套機器折舊費 |
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310 |
21 |
歷史文物和陳列技巧品折舊費 |
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310 |
22 |
無型資本購入 |
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310 |
99 |
另外的資源性性支出 |
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自動求和 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019月度般通用概算民政撥付“三公”費用及工商登記操作費用花費預算表
計量單位:億元
一般的共同概算財政資金付款“三公”事業費 |
國家機關正常運行 經費預算竣工決算數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務買車采購及作業費 |
公務接待廳接待廳費 |
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小計 |
國家公務私家車 添置費 |
公務活動小二租車 運動費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
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2019本年當地政府性新基金費用預算財政部門付款其他支出竣工決算表
政府部門:萬塊人民幣
大型項目 |
總計 |
基本性總支出 |
建設項目收支 |
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特點分為 題目標識號 |
幾個會計科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度資金流動負債情況報告表 |
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稅額公司:萬美元 |
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次數 |
社會價值 |
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今年初數 |
年底數 |
年終數 |
年底數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)分子運動資本 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)一定資金 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
🤡 2.通用性設施(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
🥃 這其中:(1)設備(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
🐽 一般來說因公出行用車 |
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🌼 綜合執法交警執法出行 |
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✅ 特種車專業的技術應用私家車 |
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🗹 其他公務車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
🦄 4.相關固定不變財力 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
🍰 減:總計計提折舊及減值準備 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)長久債權注資 |
—— |
—— |
|
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(四)短期債卷注資 |
—— |
—— |
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(五)在建設網工程項目 |
—— |
—— |
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(六)無形中基金 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
ꩵ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)某個資金 |
—— |
—— |
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二、債務累計數 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于沈陽市松江區新橋鎮社區網站衛生防疫服務性重心2019第四季度薪資收入結余竣工決算總體經濟實際請示報告書怎么寫
鄭州市松江區新橋鎮社區居委會衛生防疫安全服務主2019季度個人收入合計為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10🔜萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、對深圳市松江區新橋鎮社區精準服務咨詢中心衛生監督精準服務咨詢中心2019年工資收入預算的情況描述
年初🔴收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、關干傷害市松江區新橋鎮社區網站環保精準服務主2019月度花費竣工決算情況報告講解
年初🦩支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、介紹深圳市松江區新橋鎮平臺清潔衛生服務的平臺2019半年度財務審批純收入費用支出 總的情況報告詳細說明
佛山市松江區新橋鎮平臺衛生學安全服務心中2019ꦉ年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、介紹杭州市松江區新橋鎮街道辦環境衛生保障基地2019財政其他支出年度一般的共公財政其他支出預算財政其他支出補貼款其他支出部門預算事情反映
(一)常見公共信息工程預算不需要審批開支部門預算總體性情況
佛山市松江區新橋鎮社區醫療學衛生學服務項目平臺2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)平常公用財政收入支出預算財政收入支出捐款收入支出結算的時候節構現狀
濟南市松江區新橋鎮小區清潔精準服務核心2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)基本上公共服務項目預算國庫撥付支出費用結算的時候主要現象
沈陽市松江區新橋鎮居委會衛生監督服務性平臺2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌌、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𒉰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4🐓、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、對于濟南市松江區新橋鎮居委會清潔衛生保障心中2019年終正常公共信息估算不需要補貼款主要結余部門預算事情請示報告
成都市松江區新橋鎮社區居委會環境衛生提供服務機構2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、𒊎工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
🧸七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
東莞市松江區新橋鎮街道辦環境衛生服務培訓中心點2019年中無“三公”經費總支出財政局捐款總支出。
八、至于滬市松江區新橋鎮街道辦清潔衛生服務性核心2019當年度政府部門性貨幣基金項目預算財政性付款性支出部門預算問題表明
𒀰鄭州市松江區新橋鎮社群衛生學服務管理中心局2019全年無以政府性私募基金概算財政局補貼款費用支出 。
九、國有企業股權投資生意估算財政預算撥付狀況代表
武漢市松江區新橋鎮社區居委會清潔保障基地2019全年度無國有制充分經營的估算財政資金補貼款花費。
十、另外重要性問題的情況下證明
(一)行政單位使用經費開支開支事情
鄭州市松江區新橋鎮社區網站清潔衛生服務性基地2019半年度高分子關行駛費用開支。
(二)政府性采購合同費用支出 情況下
杭州市松江區新橋鎮社區服務性重點食品衛生服務性重點2019༺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)行駛、房屋面積唯一性占有前提
深圳市松江區新橋鎮街道辦事處干凈貼心服務心中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考核治理情況
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本個部門搭建了下述費用概費用效績運行經營方式:新橋鎮區域環保貼心運行公司費用概費用效績運行經營方式,搭建了新橋鎮區域環保貼心運行公司費用概費用效績運行經營運行考核機制,嚴格的下達投資新項目“先評估后入倉”的前提,提高了投資新項目估算核編品質;全整個過程效績工作方案情況報告:🐲編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
♑一、不需要估算部門撥付利潤:指標準年初度從本級不需要估算部門部門提供的不需要估算部門撥付,包涵基本公開估算不需要估算部門撥付和國家性投資基金估算不需要估算部門撥付。
꧙二、企業發展利潤水平:指企業發展工作單位開展渠道專注渠道話動內容還有輔佐話動內容達到的利潤水平。最主要的是:醫療保障利潤水平、公共性環境衛生利潤水平等。
🌳三、合作加盟純納入:指企事業政府部門在專業化渠道主題活動和其輔助制作主題活動后深入開展非獨自測算合作加盟主題活動具有的純納入。
🌜四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度已經完成任務、結轉到上年按關于相關規定再實用的費用。
🅠六、年初結轉和余額:指上季度或從前季度概算制定、因相對主義生活條件會發生變動無非按原工作規劃實行,需延長到的時候季度按光于法規仍在的使用的流動資金。
꧟七、核心教育其他支出:指政府部門為維護部門正確使用、完成神器任務定期崗位神器任務而再次發生的每一項教育其他支出。
✨八、頂目開支:指部門為完工對應的行政管理業務重任或事業發展趨勢發展趨勢指標,在通常開支之余發生的的各類開支。
🦩九、運作的費用:指行業公司的在正規專業行動及輔助工具行動之中推進非獨立空間成本計算運作的行動的發生的費用。
𝓰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥂十一月、國家機關開機運行專項預備費:指不需要機構和依據公務接待員法治理的自己事業機構食用應該公眾費用不需要付款具體安排的通常經費支出費用中的日常化公供專項預備費經費支出費用。