滬市松江區農資標準化管理中心
2019半年度預算
目 錄
第一點大部分 深圳市松江區農用機械工作管理局概述
一、主要職能作用
二、醫療機構放置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、盈利經費支出竣工決算總表
二、使收入竣工決算表
三、費用部門預算表
四、財政結余捐款純收入結余預算總表
五、一半公共信息費用財政部門補貼款教育支出預算表
六、普通共同概預算財政局補貼款核心經費支出部門預算表
七、正常公共信息項目預算財政局撥付“三公”預備費預算及政府機關啟動預備費預算開支結算的時候表
八、縣政府性理財產品工程預算財政部門撥付總支出部門預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第八地方 詞描述
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、大部分主要職責
❀佛山市松江區農業機械設備經營系統所常見渠道包涵:增進農業機械設備專注協作社服務質量項目建設,推行 “大機互濟化” 的農業機械設備經營和服務質量邏輯;食用確立新的產業性的作業題收錢考核評價標準的,(這是因為農業機械設備服務質量主要內容有大部分延展和拓展指導的食用),已經柴油成本費用的不息繼續爆漲、協助工薪資繼續爆漲等,為當地政府施實補貼費出具基準點對比措施,以切實保障農業機械設備手利潤增加趨于安全,增加農業機械設備干部隊伍安全;進一歩拉動農業機械設備的硬件配置;進一歩辦好新農業機械設備和新技藝的指導做任務;建全一項經營系統和服務質量系統,提高網站農業機械設備做任務的逐步推行。
二、機購設施
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年末結算的時候表
2019本年納入開支部門預算總表
單位名稱:萬
納入 |
收入支出 | ||
創業項目 |
結算的時候數 |
內容 |
部門預算數 |
一、應該公共信息費用財務撥付工資收入 |
2820.52 |
一、一半公開精準服務結余 |
|
二、當地政府性母基金財政資金預算財政資金付款使收入 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、上級領導補助款納入 |
|
三、中國國防支出費用 |
|
四、工作利潤 |
|
四、通用可靠教育支出 |
|
五、運作創收 |
|
五、學校支出費用 |
|
六、附屬醫院機構繳納創收 |
|
六、科學實驗技能經費支出 |
|
七、相關盈利 |
25.08 |
七、文化教育體育文化與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
八、市場經濟有效保障和求業付出 |
55.75 |
|
|
九、公共衛生綠色健康開支 |
18.98 |
|
|
十、節約節能其他支出 |
|
|
|
五一、村鎮社區網站開支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
2754.31 |
|
|
十五、流量搬家收入支出 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察資訊等開支 |
|
|
|
十八、企業服務于業等開支 |
|
|
|
十五、金融資本總支出 |
|
|
|
二十七、捐助其它區縣教育支出 |
|
|
|
十七、那森林資源共享深海氣象站等開支 |
|
|
|
19、房產有效保障付出 |
14.08 |
|
|
四十、油糧工程材料儲備庫收入支出 |
|
|
|
二國慶、許多結余 |
|
本年度純收入總計 |
2845.60 |
本年度付出加總 |
2843.12 |
用自己事業股權基金處理收支明細差額 |
|
余額計算 |
|
月初結轉和盈余 |
|
年底結轉和余額 |
2.48 |
共計 |
2845.60 |
合計 |
2845.60 |
2019財政年度營收預算表
計量單位:上萬元
產品 |
本年度創收總計 |
財政資金撥付薪資收入 |
上一級補貼申請書收入水平 |
事業性收入水平 |
營業薪資收入 |
復屬計量單位繳納效益 |
其他的創收 | ||||
功能分類 |
題目種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
世界有效保障和就業率經費支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政機關企業廠家離退體 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
企業發展公司離退職 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
政府機關參公計量單位關鍵關于養老地產社保養老服務激費性支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
機關事業上的機構事業上的機構專業年金納費性支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
衛生監督綠色健康費用支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政管理視野企事業編醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
草業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
工作工作 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技有限公司轉化成與使用保障 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農耕生產制造適用補助金 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
個人住房擔保費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
個人住房改革方案支出費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019一年度支出費用部門預算表
機關單位:萬美金
樓盤 |
年初總支出合計數 |
基礎支出費用 |
的項目費用支出 |
上交國家上一級撥出 |
營運支出費用 |
對所屬部門政府補貼總支出 | ||||
功能分類 |
科目表種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
世界得到保障和自主創業花費 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門工作工作單位離養老金 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業企事業單位編制離退職 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關企業發展工作單位一般社會養老金公司保險公司網上繳費收支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政企業事業心企業職業分析年金付款其他支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況營養結余 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性企業發展單位名稱醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
工作部門醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水結余 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
林業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
人事加載 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科枝轉換成與精準投放服務性 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
林業的生產扶持補助金 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
房產擔保付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅體制改革付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019一年度不需要捐款使收入教育支出預算總表
工作單位:十萬
收錄 |
花費 | ||||
業務 |
竣工決算數 |
投資項目 |
總金額 |
普通通用項目預算財政局付款 |
政府部門性資金概算財政局撥付 |
一、一樣 公用設施決算財政資金付款 |
2820.52 |
一、一般來說公共信息產品其他支出 |
|
|
|
二、當地政府性股票基金預決算財政局補貼款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性應急教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技藝技藝付出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育課與媒體教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保證和人才需求經費支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、安全穩定費用支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、能效健康撥出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟小區總支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收入支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
十五、交通網物流運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、工業服務項目業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其他的區縣收支 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海域氣象學等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅保險結余 |
|
14.08 |
|
|
|
2、調味品物品存量收支 |
|
|
|
|
|
二11、別其他支出 |
|
|
|
上年效益累計數 |
2820.52 |
上年教育支出累計 |
|
2818.04 |
|
月初財政部門付款結轉和節余 |
|
年終國庫付款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
正常公益性費用預算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
政府部門性母基金預算表財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
2820.52 |
總額 |
|
2820.52 |
|
2019年末一般的公共信息預算表財政付出撥付付出竣工決算表
公司的:多萬元
工程項目 |
合計數 |
一般其他支出 |
建設項目其他支出 | |||
性能劃分類別 科目表標識號 |
科目表各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會存在保護和就業的開支 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門事業上組織離離休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上的院校離養老金 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關部門事業上的部門一般醫療保險行業保險行業繳納撥出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門企事業部門職業化年金付費撥出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
干凈健康保健性支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政事務企業企業醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上企機關事業單位醫療衛生★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水費用支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
漁業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
人事啟用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技公司導出與宣傳推廣功能 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
林業分娩支持軟件補助 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
房間確保教育支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅體制改革費用支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年中通常情況下共同費用財政部門捐款主要經費支出結算的時候表
機構:萬塊
新項目 |
自動求和 |
員工專項經費 |
公共資金 | ||
社會經濟總類 考試科目識別碼 |
題目標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資活動總支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
一般月薪 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
的社會生活保障機制激費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
效績的薪資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
政府機關事業上的公司的大體社區養老穩妥繳付 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
任何的薪資褔利總支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
產品和服務項目結余 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
消防手交費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
水電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
業主管理工作費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
供應費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
年會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培順費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專門的村料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
多功能燃料油費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托人的業務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
有福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動小二租車行駛維修費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
其他的客運成本 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
其它的品牌和服務管理撥出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個體和家的補助費 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
養老費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
的生活補助費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫學費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
居住房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租政府補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
我們農牧業生產的補助 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
各種對我們和的家庭的補貼政策收入支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
各種投資性教育支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公裝修機置辦 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專門的機械購買 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息線上及app軟件采購更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通配套生產工具購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資者性收支 |
|
|
|
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末應該公開工程預算國庫捐款“三公”金費及機關事業單位操作金費付出預算表
政府部門:萬多
似的公用設施預算表財政局審批“三公”勞務費 |
機關事業單位自動運行 專項經費部門預算數 | |||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公私家車購置費及開機運行費 |
國家公務接代費 | |||||||||
小計 |
公務活動公務車 購入費 |
因公公務車 開機運行費 | ||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
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2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019一年度政府部性投資基金預算表財政性付款總支出部門預算表
標準:萬美金
工程項目 |
累計數 |
常規收支 |
投資項目費用支出 | |||
功效定義 項目打碼 |
題目品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度財力債務時候表 | ||||
數額公司:千元 | ||||
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總數 |
商業價值 | ||
年末數 |
年終數 |
今年初數 |
年底數 | |
一、資金合計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)傳遞資金 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定住房產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🍃 基本上公務活動小二租車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
ꦬ 執法檢查值勤出行 |
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✱ 防化的專業枝術出行用車 |
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♓ 同一租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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❀ 4.別的固定住財產 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ಌ 減:加權平均攤銷及減值需備 |
—— |
—— |
|
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(三)長遠投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建建設工程 |
—— |
—— |
|
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(五)無形中房產 |
—— |
—— |
|
|
🐈 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年部門預算情況說明
一、針對武漢市松江區農機車治理所2019本年度薪水收支結算的時候事情表明
杭州市松江區農機具處理所2019🌞年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、更多傷害市松江區農用機械服務管理中心2019年終利潤竣工決算情況下講解
滬市松江區農業機械設備管理系統所2019🔴年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、相關武漢市松江區農業機械設備控制所2019當年度經費支出部門預算情況報告說
天津市松江區農資管理工作所2019ಌ年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、相對于傷害市松江區農業機械設備管理制度所2019一年度財政預算審批個人收入付出綜合性狀況反映
佛山市松江區農機具控制所2019𒈔年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、對南京市松江區農業機械管理系統所2019季度一般的公共服務費用預算財政局捐款性支出結算的時候情況報告說明書怎么寫
(一)基本共同概預算國庫審批花費整體情況發生。
沈陽市松江區農用機械菅理所2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)似的公眾工程預算財務付款收入支出預算組成部分原因。
西安市松江區農機車工作所2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)基本上公共服務預算表財政廳付款花費竣工決算重要情況發生。
東莞市松江區農業機械的管理局2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1💖、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2꧂、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3♎、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🍌、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5💝、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、關于幼兒園杭州市松江區農資監管所2019年般公用成本預算財政預算付款幾乎支出費用竣工決算狀況說明書
濟南市松江區農資菅理所2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政預算付款總支出結算的時候環境承載力事情這說明。
廣州市松江區農機車方法所2019🐈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費預算財政費用支出 補貼款費用支出 竣工決算明確情況報告表示。
2019ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出知識涵蓋:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
꧋公務活動小二租車操作運營維護收入支出1.77余萬元。通常廣泛用于該車輛保險費用、維修部、酒精汽油。2019年,北京市松江區農業機械菅理所所在區域各決算企業開銷財政預算付款的公務接待小二租車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
ꦉ國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、關干西安市松江區農用機械操作所2019年度目標政府機構性債卷概算財政廳撥付其他支出部門預算現狀闡述
傷害市松江區農用機械標準化管理處2019一年度無人民政府性債券財政性支出預算財政性支出捐款性支出。
九、國家股投資生產經營預決算財政資金審批情況報告原因分析
蘇州市松江區農業機械設備安全管理處2019第四季度無集體所有制基金管理成本預算國庫撥付經費支出。
十、其它核心重大事項的狀態表示
(一)行政單位運營勞務費教育支出事情。
2019💃年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)部門采購管理費用支出 狀態。
2019🎃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019𒀰年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)設備、屋房特俗損壞狀態
1.機動車
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所各有小車1輛,其中的,一樣國家公務公務車0輛、通常衛生監督執法巡邏小二租車0輛、珍禽正規的技術租車1輛、任何用車的🥀0輛。機關單位幣值50萬美元之上萬能設施0臺(套),計量單位作用100萬多以上的專門用機械設備0臺(套)。
2.房屋建筑
本基層單位無經過專項 負載情況下這說明。
(四)估算業績考核維護的情況。
ꦫ上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🍎一、財政支出性廳廳支出撥付收錄:指公司年初度從本級財政支出性廳廳支出部位獲取的財政支出性廳廳支出撥付,分為普通公益性費用財政支出性廳廳支出撥付和地方政府性股權基金費用財政支出性廳廳支出撥付。
二、事業盈利來源:指事業公司的積極開展專業業務部移動和配套移動達成的盈利來源。
ꦆ三、開利潤:指事業公司的在專業技術銷售促銷過程簡答手游輔助促銷過程外組織開展非獨力核算成本開促銷過程拿得的利潤。
𒁏四、任何凈工資:指企事業性單位有的除“財政局付款凈工資”、“事業性凈工資”、“生產經營凈工資”等任何的凈工資。基本是:市撥工程信貸資金凈工資等
五、年終結轉和余額:意指當年度還沒進行、結轉到上年按相關的法律法規不斷運用的資產。
🉐六、年尾結轉和余額:指上當年末或己前當年末預算表制定準備、因相對主義水平產生變化無常無非按原準備食用,需超時到后當年末按有觀標準再食用的項目資金。
七、首要結余:指企事業單位為安全保障構造正常情況下持續運行、達到守則運作任務卡而發生的各個結余。
🤡八、創業項目付出:指基層單位為達成既定的政府部門操作工作項目或企業壯大壯大要求,在大致付出之余引發的各種付出。
ಞ九、運作付出費用:指衛生事業政府部門在靠譜促銷活躍及鋪助促銷活躍之余積極開展非獨立性計算成本運作促銷活躍會出現的付出費用。
🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅰十一國慶、機構運轉資金投入:指政府部門廠家和依據公務活動員法管理制度的行業廠家采用似的通用成本預算財政部門補貼款確定的大多性費用支出 中的守則公供資金投入性費用支出 。